水上乐园商业计划书范文(精选15篇)

时间:2025-02-21 10:53:36 作者:admin

水上乐园商业计划书范文 第1篇

摘要 ........................................................................ 3

一、项目简介 ...................................................... 3

二、项目优势 ...................................................... 3

三、项目潜力 ...................................................... 4

第一章 网站简介 ................................................... 4

一、店铺介绍 ...................................................... 4

二、店铺介绍的分类 ................................................ 5

1、简洁型 ............................................................................................................................................ 5

2、消息型 ............................................................................................................................................ 5

3、详细型 ............................................................................................................................................ 6

三、网店特点 ...................................................... 6

四、展开方法 ...................................................... 6

第二章 产品与服务 ............................................... 8

一、主要经营产品 .................................................. 8

1.床品套件 ........................................................................................................................................ 8

2.床品单件 ........................................................................................................................................ 8

3.儿童床品 ........................................................................................................................................ 8

4.芯类系列 ........................................................................................................................................ 8

5.卫浴系列 ........................................................................................................................................ 9

6.垫类系列 ........................................................................................................................................ 9

7.婚庆床品 ........................................................................................................................................ 9

二、售后服务 ...................................................... 9

第三章 家纺行业分析 .......................................... 10

一、家纺业发展趋势 ............................................... 10

二、市场分析 ..................................................... 11

1、国内宏观环境对家纺业的促进 .................................................................................................. 11

2、中国家纺业电子商务规模 .......................................................................................................... 11

3、家纺类商品淘宝平台销售概况 .................................................................................................. 11

4、卖家top 6 ..................................................................................................................................... 12

三、市场容量分析 ................................................. 13

四、竞争分析 ..................................................... 13

1.竞争环境分析 .............................................................................................................................. 13

2.主要竞争对手 .............................................................................................................................. 14

第四章 营销策略 ................................................. 21

一、战略目标 ..................................................... 21

二、品牌策略 ..................................................... 22

三、产品策略 ..................................................... 22

四、价格策略 ..................................................... 23

五、通路策略 ..................................................... 23

六、在广告促销方面的策略 ......................................... 23

第五章 财务计划 ................................................. 24

一、编制财务预算的准备 ........................................... 24

二、财务预算表的编制 ............................................. 25

1.预算损益表 ..................................................................................................................................... 25

2.预算现金流量表 ............................................................................................................................. 25

3.预算资产负债表 ............................................................................................................................. 26

第六章 风险预测 ................................................. 27

一、市场风险 ..................................................... 27

二、内部控制风险 ................................................. 27

三、电子商务支付环节的第三方支付风险 ............................. 28

1.第三方支付概述 ............................................................................................................................. 28

2.存在的问题 .................................................................................................................................. 28

3.资金风险 ......................................................................................................................................... 29

4.法律风险 ......................................................................................................................................... 29

四、应对措施 ..................................................... 29

1.风险识别 ......................................................................................................................................... 29

2.风险分析 ......................................................................................................................................... 30

3.风险应对(风险控制) ................................................................................................................. 30

4.风险监控 ......................................................................................................................................... 30

5.网络安全技术 ................................................................................................................................. 30

6.结论 ................................................................................................................................................. 30

一、项目简介

当前人类社会迅速步入数字化时代,电子商务正迅速改变着工业化社会传统的物化的营销模式。电子商务是因特网爆炸式发展的直接产物,是网络技术应用的全新发展方向,所以电子商务这一领域是很有发展潜力的。现在已经有很多人参与到电子商务这一领域中了,而且也有很多成功的案例,比如京东,淘宝等。并且,我们所要做的电子商务又不同于以往普通的二维网站,我们要实现网站的三维效果,即3D效果,让顾客能够真实地感受到商品,拥有不一样的购物经历。

二、项目优势

1.电子商务将传统的商务流程电子化、数字化,一方面以电子流代替了实物流,可以大量减少人力、物力,降低了成本;另一方面突破了时间和空间的限制,使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行,从而大大提高了效率。

2.电子商务所具有的开放性和全球性的特点,为企业创造了更多的贸易机会。

3.电子商务使企业可以以相近的成本进入全球电子化市场,使得中小企业有可能拥有和大企业一样的信息资源,提高了中小企业的竞争能力。

4.电子商务重新定义了传统的流通模式,减少了中间环节,使得生产者和消费者的直接交易成为可能,从而在一定程度上改变了整个社会经济运行的方式。

5.电子商务一方面破除了时空的壁垒,另一方面又提供了丰富的信息资源,为各种社会经济要素的重新组合提供了更多的可能,这将影响到社会的经济布局和结构。

6.互动性:通过互联网,商家之间可以直接交流,谈判,签合同,消费者也可以把自己的反馈建议反映到企业或商家的网站,而企业或者商家则要根据消费者的反馈及时调查产品种类及服务品质,做到良性互动。

三、项目潜力

1.电子商务是政府的抓手工程

2.电子商务市场规模高速发展

3.电子商务市场结构稳中有变

4.电子商务应用越来越广

5.电子商务是未来人类经济活动的中心

展望未来,随着政府对电子商务规范与扶持力度的加大,电子商务发展构架的成型,中国电子商务的'发展前景更加光明,更具有针对性与方向性。本计划书将从市场分析、商业运作模式、项目管理、竞争优势及风险、财务分析等多方面分析家纺电子商务网站可行性和运作方式。

第一章 网站简介

一、店铺介绍

1、第一眼感觉——图片

图片一定要拍的清晰,最好不要从别人的店铺帖图,都一样了就没有新颖度了,拍摄图片一定要突出你的商品,最好把前后左右能展现出来的图片都拍上放到你的商品展示栏里面,这样买家摸不到的商品,就能清晰的看到了。

2、第二眼感觉——商品标题

经研究调查平均而言,无论看广告,还是看报纸的人群中,有80%人会看标题,却只有20%的人阅读内文。当你决定出一个好的商品标题会让人锁定你的商

水上乐园商业计划书范文 第2篇

[你公司或项目名称]

商业计划

[出版时间:年 月]

[指定联系人]

[职务]

[电话号码]

[传真机号码]

[电子邮件]

[地址]

[国家、城市]

[邮政编码]

[网址]

保密须知

本商业计划书属商业机密,所有权属于[公司或项目名称]。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:

1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;

2)在没有取得[公司或项目名]的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;

3)应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。

商业计划编号: 授方:

签字:

公司:

日期:

目录

以下是本样本目录表。注意,当你作好你的商业计划书后,要重新编排页码。有关图表信息请参阅本样本第九章,提供这些信息资料的编排意见。

第一章:摘要

第二章:公司介绍

一、宗旨(任务)

二、公司简介

三、公司战略

1.产品及服务A

2.产品及服务B,等等

3.客户合同的开发、培训及咨询等业务

四、技术

1、专利技术:

2、相关技术的使用情况(技术间的关系)

五、价值评估

六、公司管理

1.管理队伍状况

2.外部支持

3.董事会

七、组织、协作及对外关系

八、知识产权策略

九、场地与设施

十、风险

第三章:市场分析

一、市场介绍

二、目标市场

三、顾客的购买准则

四、销售策略

五、市场渗透和销售量

第四章:竞争性分析

一、竞争者

二、竞争策略或消除壁垒

1.竞争者[A,B等]

第五章:产品与服务

一、产品品种规划

二、研究与开发

三、未来产品和服务规划

四、生产与储运

五、包装

六、实施阶段

七、服务与支持

第六章:市场与销售

一、市场计划

二、销售策略

1、实时销售方法

2、产品定位

三、销售渠道与伙伴

四、销售周期

五、定价策略

1、产品、服务

2、产品/服务B

六、市场联络

1、贸易展销会

2、广告宣传

3、新闻会

4、年度会议/学术讨论会

5、国际互联网促销

6、其它促销因素

7、贸易刊物、文章报导

8、直接邮寄

七、社会认证

第七章:财务计划

一、财务汇总

二、财务年度报表

三、资金需求

四、预计收入报表

五、资产负债预计表

六、现金流量表

第八章:附录

一、[你公司或项目]的背景与机构设置

二、市场背景

三、管理层人员简历

五、行业关系

六、竞争对手的文件资料

七、公司现状

八、顾客名单

九、新闻剪报与发行物

水上乐园商业计划书范文 第3篇

企业简介

“XX”公司是一个提议中的公司,通过建立集中统一的信息平台,专业高效的营销服务团队,搜集处理客户需求;利用低碳环保节能技术,组建专业、高素质的服务队伍,建立方便快捷的服务网络,改变传统的车辆洗护模式,为广大车主提供快捷、便利、低耗的上门洗车服务,使广大车主足不出户,即可完成爱车的清洗护理。

公司成立初期,资金主要投入在购置微水和无水移动洗车设备、开发信息服务平台和企划宣传上。随着营销队伍、服务队伍的组建,公司的工作重点将是在全市范围内建设服务网络,对客户需求真正实现即时、迅速响应,在车主心目中树立“XX”品牌“绿色环保,方便快捷”的印象。公司的长远愿景是将“XX”品牌打造成广州市汽车洗护市场知名品牌,公司拥有稳定会员客户2万人以上,年营业收入超过20xx万元,成为一家大规模的汽车保养、清洗、护理的专业服务公司。

服务内容

公司唯一的产品就是服务。“XX”公司的产品是利用微水或无水环保节能技术,为车主提供专业的上门洗车服务。公司采取会员制。

市场前景

经估算,广州市的小汽车洗护市场规模达到亿元。20xx年将达到亿元。 传统的汽车清洗和护理,是车主驾车到洗车场、汽车美容店等场所进行。这种方式,存在着耗时、耗油、耗水三大弊端。而XX微水、无水上门洗车项目,通过技术创新和服务创新,指派经过统一培训的专业工作人员,携带微水洗车设备或无水洗车设备,上门为车主洗车,能够有效地解决上述弊端,为车主提供快速、便捷、高效的服务。市场前景十分广阔。

投资与财务

公司成立初期需要投入资金100万元,其中固定资产投资40万元,公司开办费用5万元,软件开发5万元,流动资金50万元。资金来源主要为发起人出资,6个发起人两人各出资20万元,四人各出资15万元。

股本规模及结构暂定为:公司注册资本100万,6位发起人按出资比例持有公司的股份。

组织与人力资源

公司性质是有限责任公司,初期组织结构尽可能扁平化。公司所有权与经营权分离,实行总经理负责制。设立综合办公室、财务部、调度中心、营销中心和服务中心五个部门。

2、项目背景

近年来,我国汽车行业突飞猛进,小汽车已经成为人们生活中必不可少的交通工具。广州市目前小汽车保有量已经达到150万辆,并且在以每年20万辆的速度递增。预计到20xx年底,将超过200万辆。20xx年,将达到250万辆。汽车行业的高速发展,带动了相关的汽车洗护产业的发展。传统的汽车清洗和护理,是车主驾车到洗车场、汽车美容店等场所进行。

但是,由于城市道路建设的速度远远滞后于汽车数量的增长速度,目前城市交通状况非常拥堵,由此导致了车主在前往洗车场的路途中,需要消耗大量的时间。洗车过程也要占用车主大约30分钟左右的时间。我们进行了调查,平均每位车主每次洗车花费的时间为小时,这意味着这些车主每年将会至少有36小时用于洗车,而且这些时间绝大多数都是他们的工作时间。

在车主驾车过程中,由于汽车低速运转,油耗也比较大,而且汽车尾气排放对环境造成一定的污染。按照每台车每次耗油2升计算,每年全广州的汽车用于洗车消耗的汽油为6000万升,价值大约为4亿元。

传统的洗车方式,每洗一辆车,大约需要消耗20升水。每年广州市用于洗车消耗的水资源为60万立方米以上,大约相当于300个标准游泳池的水量。

耗时、耗油、耗水,传统洗车行业的三大弊端。

3、企业与服务

企业概述

企业名称:广州XX汽车美容公司

企业类型:有限责任公司。

主营服务:为广州市车主提供快速便捷的微水或无水上门洗车服务。

XX公司拥有成熟的微水、无水洗车技术和专业设备、经过专业培训的营销队伍和服务队伍,在完善的信息服务平台的基础上,建立方便快捷的服务网络,从而改变了传统的车辆洗护模式,利用环保节能技术,通过服务创新,为广大车主提供快捷、便利、低耗的上门洗车服务,使广大车主足不出户,即可完成爱车的清洗护理。

公司总体战略

公司使命:整合校园资源,依赖技术和网络平台,为社会提供更便捷、绿色、环保的洗车服务。

公司宗旨:技术创新,绿色节能,服务创新,快捷方便。

公司发展战略

公司成立后,第一年的发展目标是完成信息平台的搭建,营销和服务队伍的建设初具规模,在此基础上发展会员20xx名,营业收入达到160万元;市场份额为千分之一点三。

第二年的发展任务是进一步推进营销和服务队伍的建设,着力推进会员发展。目标是发展5000名会员,营业收入达到400万元;市场份额为千分之二点九。

第三年的目标科学规划和完善服务网络的布点和建设,加速发展。会员数量争取突破10000名,营业收入达到900万元;市场份额达到千分之五。

第四年的目标是会员数量达到20000名以上,营业收入超过20xx万元,市场份额为百分之一,公司在行业内初具规模和影响力。

微水、无水移动洗车技术优势与特点

XX微水、无水上门洗车技术,能够有效克服传统洗车过程中耗时、耗油、耗水三大弊端。

微水技术主要是利用科学合理的清洁剂配方,配置高清洁度的'洗车液,经高压泵雾化,能够非常有效地清除车身上的污渍。每洗一台车,仅需要2升水即可;耗水量只有传统方式的百分之十。

无水技术主要是把各种清洁养护材料喷在车上,用湿巾擦拭,干巾抛光,车辆就洁净如新。针对汽车的不同部位、不同材料使用不同的产品进行清洁、保养。完全不耗水,而且其材料中含有多种高分子漆面养护成分、增光乳液、巴西棕榈蜡等,能有效保护车漆、防静电、防紫外线、防雨水侵蚀、防车漆老化。

其次是上门服务。由于微水、无水技术的开发应用,多种微水、无水洗车设备也已经被开发制造并投入商用。步行、自行车、三轮车、小汽车等方式,都可轻松地携带该设备。上门洗车服务,彻底地让车主告别拥堵和洗车时无聊等待之苦。服务人员可以在车主需要的时候,携带设备迅速赶到车辆停放地点,在半小时内完成洗车业务,让车子焕然一新。我们采购的设备是太阳能与车载电源双回路供电模式的设备。此种设备在晴天时,使用太阳能电池作为动力源,无污染、环保。在清晨、傍晚以及阴天时,太阳能电池不能正常工作时,使用车载电源接口给设备供电。

上门洗车业务可以为车主节省宝贵的时间,为社会节约宝贵的能源和水资源,不但减少车主的支出,而且降低有害气体的排放,大幅降低水资源的浪费,是一项低碳环保、绿色节能、利国利民、一举多得的举措。

服务创新与网络优势

上门洗车,并不是“XX”的首创,目前已经有很多个体经营者开始涉足该领域。但是如果小规模经营该项目的话,存在以下弊端:

1、小规模经营,无法为车主提供安全保障。

2、信息孤岛;客户开发难度大,客户有需求时,也难以找到服务提供者,从而导致业务量的不稳定。

3、人力资源瓶颈难以突破。由于业务量的不稳定,业务量少时不能储备大量劳动力,业务量大时由于没有足够的劳动力无力承接。

4、服务半径受限,服务时限无法保证即时、迅速。

水上乐园商业计划书范文 第4篇

一、项目概述

本项目旨在打造一座集娱乐、教育、休闲于一体的大型主题公园——“梦幻奇境”。该项目位于城市郊区,占地面积约500亩,依托独特的自然风光与先进的科技手段,为不同年龄段的游客提供丰富多彩的体验。通过精心设计的游乐设施、主题表演、互动体验区及特色餐饮购物区,我们致力于成为区域内乃至全国知名的家庭娱乐目的地。

二、市场分析

随着人们生活水平的提高和休闲方式的多样化,主题公园作为家庭出游的首选之一,市场需求持续增长。特别是疫情后,人们对户外活动和健康娱乐的需求更加迫切。本项目所在城市及周边地区人口密集,经济活跃,且缺乏大型、高品质的主题公园,市场潜力巨大。通过差异化定位和精准营销,我们相信能够迅速占领市场份额。

三、项目定位与特色

主题鲜明:围绕“梦幻奇境”主题,划分为多个特色区域,如童话王国、未来科技城、自然探险岛等,每个区域都有独特的景观和故事线,让游客仿佛置身于不同的世界。

科技融合:运用VR/AR、全息投影等前沿技术,打造沉浸式游乐体验,如虚拟过山车、互动剧场等,提升游客的参与感和满意度。

教育意义:在娱乐的同时融入科普知识,设置科普展览、互动实验区等,寓教于乐,促进青少年对科学、文化的兴趣与理解。

绿色环保:注重生态保护,采用环保材料建设游乐设施,设置垃圾分类回收站,推广绿色出行方式,打造生态友好型主题公园。

四、运营策略

多元化营销:利用社交媒体、短视频平台等新媒体渠道进行宣传推广,举办线上线下活动吸引关注。与旅行社、教育机构建立合作关系,拓宽客源渠道。

会员制度:推出会员卡、年卡等优惠措施,增强游客粘性,促进重复消费。

服务升级:提供一站式服务,包括导览服务、行李寄存、婴儿护理室等,提升游客体验。

持续创新:定期更新游乐项目,引入新技术、新元素,保持公园的新鲜感和吸引力。

五、财务预测

预计项目总投资约为XX亿元人民币,包括土地购置、基础设施建设、游乐设施采购、人员培训等费用。通过合理的票价定价、会员制度、广告收入及餐饮购物等多元化盈利模式,预计项目在开业后第三年可实现盈亏平衡,并逐步进入盈利期。

六、风险评估与应对措施

市场竞争风险:加强品牌建设和市场营销,提升服务质量,以差异化策略应对竞争。

安全风险:建立健全安全管理制度,定期进行设备检查和维护,加强员工培训,确保游客安全。

经济波动风险:灵活调整经营策略,控制成本,提高运营效率,以应对经济环境变化。

七、结论

“梦幻奇境”主题公园项目以其独特的`主题定位、先进的科技融合、丰富的教育意义及绿色环保理念,具有广阔的市场前景和深远的社会意义。通过科学的运营策略和有效的风险管理,我们有信心将该项目打造成为行业标杆,为游客带来难忘的娱乐体验,为城市经济发展注入新的活力。

水上乐园商业计划书范文 第5篇

对初创的风险企业来说,商业计划书的作用尤为重要,一个酝酿中的项目,往往很模糊,通过制订商业计划书,把正反理由都书写下来。见后再逐条推敲。风险企业家这样就能对这一项目有更清晰的认识。可,全国公务员共同天地以这样说,商业计划书首先是把计划中要创立的企业推销给了风险企业家自己。

其次,商业计划书还能帮助把计划中的风险企业推销给风险投资家,公司商业计划书的主要目的之一就是为了筹集资金。因此,商业计划书必须要说明:

(1)创办企业的目的??为什么要冒风险,花精力、时间、资源、资金去创办风险企业?

(2)创办企业所需的资金??为什么要这么多的钱?为什么投资人值得为此注入资金?

对已建的风险企业来说,商业计划书可以为企业的发展定下比较具体的方向和重点,从而使员工了解企业的经营目标,并激励他们为共同的目标而努力。更重要的是,它可以使企业的出资者以及供应商、销售商等了解企业的经营状况和经营目标,说服出资者(原有的或新来的)为企业的进一步发展提供资金。

正是基于上述理由,商业计划书将是风险企业家所写的商业文件中最主要的一个。那么,如何制订商业计划书呢?

一、怎样写好风险投资计划书

那些既不能给投资者以充分的信息也不能使投资者激动起来的商业计划书,其最终结果只能是被扔进垃圾箱里。为了确保商业计划书能“击中目标”,风险企业家应做到以下几点:

1、关注产品

在商业计划书中,应提供所有与企业的产品或服务有关的细节,包括企业所实施的所有调查。这些问题包括:产品正处于什么样的发展阶段?它的独特性怎样?企业分销产品的方法是什么?谁会使用企业的产品,为什么?产品的生产成本是多少,售价是多少?企业发展新的现代化产品的计划是什么?把出资者拉到企业的产品或服务中来,这样出资者就会和风险企业家一样对产品有兴趣。在商业计划书中,企业家应尽量用简单的词语来描述每件事??商品及其属性的定义对企业家来说是非常明确的,但其他人却不一定清楚它们的含义。制订商业计划书的目的不仅是要出资者相信企业的产品会在世界上产生革命性的影响,同时也要使他们相信企业有证明它的论据。商业计划书对产品的阐述,要让出资者感到:“噢,这种产品是多么美妙、多么令人鼓舞啊!”

2、敢于竞争

在商业计划书中,风险企业家应细致分析竞争对手的情况。竞争对手都是谁?他们的产品是如何工作的?竞争对手的产品与本企业的产品相比,有哪些相同点和不同点?竞争对手所采用的营销策略是什么?要明确每个竞争者的销售额,毛利润、收入以及市场份额,然后再讨论本企业相对于每个竞争者所具有的竞争优势,要向投资者展示,顾客偏爱本企业的原因是:本企业的产品质量好,送货迅速,定位适中,价格合适等等,商业计划书要使它的读者相信,本企业不仅是行业中的有力竞争者,而且将来还会是确定行业标准的领先者。在商业计划书中,企业家还应阐明竞争者给本企业带来的风险以及本企业所采取的对策。

3、了解市场

商业计划书要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响,以及各个因素所起的作用。商业计划书中还应包括一个主要的营销计划,计划中应列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区,明确每一项活动的预算和收益。商业计划书中还应简述一下企业的销售战略:企业是使用外面的销售代表还是使用内部职员?企业是使用转卖商、分销商还是特许商?企业将提供何种类型的销售培训?此外,商业计划书还应特别关注一下销售中的细节问题。

4、表明行动的方针

企业的行动计划应该是无懈可击的。商业计划书中应该明确下列问题:企业如何把产品推向市场?如何设计生产线,如何组装产品?企业生产需要哪些原料?企业拥有那些生产资源,还需要什么生产资源?生产和设备的成本是多少?企业是买设备还是租设备?解释与产品组装,储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。

5、展示你的管理队伍

把一个思想转化为一个成功的风险企业,其关键的因素就是要有一支强有力的管理队伍。这支队伍的成员必须有较高的专业技术知识、管理才能和多年工作经验,要给投资者这样一种感觉:“看,这支队伍里都有谁!如果这个公司是一支足球队的话,他们就会一直杀入世界杯决赛!”管理者的职能就是计划,组织,控制和指导公司实现目标的行动。在商业计划书中,应首先描述一下整个管理队伍及其职责,然而再分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣,细致描述每个管理者将对公司所做的贡献。商业计划书中还应明确管理目标以及组织机构图。

6、出色的计划摘要

商业计划书中的计划摘要也十分重要。它必须能让读者有兴趣并渴望得到更多的信息,它将给读者留下长久的印象。计划摘要将是风险企业家所写的最后一部分内容,但却是出资者首先要看的内容,它将从计划中摘录出与筹集资金最相干的细节:包括对公司内部的基本情况,公司的能力以及局限性,公司的竞争对手,营销和财务战略,公司的管理队伍等情况的简明而生动的概括。如果公司是一本书,它就象是这本书的封面,做得好就可以把投资者吸引住。它会风险投资家有这样的印象:“这个公司将会成为行业中的巨人,我已等不及要去读计划的其余部分了。”

二、风险投资计划书的内容

1、计划摘要

计划摘要列在商业计划书书的最前面,它是浓缩了的商业计划书的精华。计划摘要涵盖了计划的要点,以求一目了然,以便读者能在最短的时间内评审计划并做出判断。

计划摘要一般要有包括以下内容:公司介绍;主要产品和业务范围;市场概貌;营销策略;销售计划;生产管理计划;管理者及其组织;财务计划;资金需求状况等。

在介绍企业时,首先要说明创办新企业的思路,新思想的形,全国公务员共同天地成过程以及企业的目标和发展战略。其次,要交待企业现状、过去的背景和企业的经营范围。在这一部分中,要对企业以往的情况做客观的评述,不回避失误。中肯的分析往往更能赢得信任,从而使人容易认同企业的商业计划书。最后,还要介绍一下风险企业家自己的背景、经历、经验和特长等。企业家的素质对企业的成绩往往起关键性的作用。在这里,企业家应尽量突出自己的优点并表示自己强烈的进取精神,以给投资者留下一个好印象。

在计划摘要中,企业还必须要回答下列问题:(1)企业所处的行业,企业经营的性质和范围;(2)企业主要产品的内容;(3)企业的市场在那里,谁是企业的顾客,他们有哪些需求;(4)企业的合伙人、投资人是谁;(5)企业的竞争对手是谁,竞争对手对企业的发展有何影响。

摘要要尽量简明、生动。特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。如果企业家了解他所做的事情,摘要仅需2页纸就足够了。如果企业家不了解自己正在做什么,摘要就可能要写20页纸以上。因此,有些投资家就依照摘要的长短来“把麦粒从谷壳中挑出来”。

水上乐园商业计划书范文 第6篇

发展前景自上初中以来我便开始住校,深知令人头疼的“ 吃饭”问题,也就是食堂的饭菜问题。由于学校食堂普遍都是以大锅菜的方式做的,因此虽然价格较低但很少能真正让学生欢迎。而学生对食堂饭菜的抱怨则更是 “自古有之”。虽然大学生可以到校外就餐,但大多数学生迫于经济因素,还是愿意在校食堂就餐。饭菜质量得不到保证,会导致很多问题,学生营养跟不上,甚至有的学生经常不吃饭。于是,营养不良、胃病等不该出现在大学生中的病症也屡见不鲜,这为学生身心健康埋下了隐患。因此我决定整合食堂和饭店的优缺,开一家学生自助营养快餐店。

一 店面简介本店位于大学聚集中心地段,主要针对的客户群是大学生、教师、以及打工人员。经营面积约为80平米左右。主要提供早餐、午餐、晚餐以及特色冷饮和休闲餐饮等。早餐以浙*等南方小吃为主打特色,当然本地小吃也是少不了的。品种多,口味全,营养丰,使就餐者有更多的选择。午餐和晚餐则有南北方不同口味菜式。而非餐点又提供各种冷饮,如果汁、薄冰、冰粥、刨冰、冰豆甜汤、冰冻咖啡、水果拼盘等。本餐厅采用自助快餐的方式,使顾客有更轻松的就餐环境与更多的选择空间。 本餐厅装饰自然,随意,同时负有现代气息,墙面采用偏淡的温色调,厨房布置合理精致,采光性好,整体感观介于家庭厨房性质与酒店厨房性质之间。

二 发展战略

1.本餐厅开业之前,要作广告宣传,因为主要客户群是针对学生的,而学生中信息传递的速度与广度是很大的,所以宣传上可不用费太大的力度,只需进行传单或多媒体(如:音响)等形式的简单广告即可。

2.本餐厅采取自助餐的方式,免费茶水和鲜汤。并且米饭的质量相对竞争者要好,可采用不同的做*(如:蒸熟,是一种南方饭馆常见的米饭做*),使口感与众不同,以求有别于竞争者,给顾客更多的优惠,以吸引更多的客源。此外,本餐厅还推出烧烤+冷饮、八宝饭等情侣套餐,由于休闲饮食的空缺,这也将成为本店的一大特色。

3.有许多学生习惯于三点一线的生活方式,许多时候为了节约时间会选择最近的就餐地点而不愿到较远点的餐馆,所以在地理位置选择上不会与学校大门有太大的距离。餐厅在适当的时候还将推出送外卖的服务,根据不同情况采取相应得做*。如:若有三份以上(包括三份)的叫量可以免费送货上门,单独叫外卖的需交付一定的送货费,这样还有一个好处,如有一人想叫外卖,为了不出送货费则会拉上另外的两份外卖,如此也是能增加销量的。

4.餐厅使用不锈钢制的自助餐盘,即节约又环保,而废弃物也不能随便倾倒,可以与养殖户联系,让其免费定期收取,如此可以互利。据悉,竞争者在这方面做得并不到位,因此良好的就餐环境是可以吸引更多的顾客的。

5.暑假期间虽然客源会骤降,但毕竟还有部分留校学生、附近居民以及打工人员,届时可采取减少生产量,转移服务重点等方式,以改善暑期的经营状况。寒假期间就考虑修业一个月,已减少不必要的成本支出。

6.市场经济是快速发展的,变化的,动态的,因此要以长远的眼光看待一个企业的发展,于是可根据PDCA循环(即戴明环),进行分析,并制作出长期的计划,每过一个阶段就该对经营的总体状况进行总结,并做出下一步计划,如此呈阶梯状的发展模式。在经营稳定后,可以考虑扩大经营,增加其它服务项目,并可以寻找新的市场,做连锁经营,并慢慢打造自己的品牌,可以往专为学生提供饮食的餐饮行业发展,总之,要以长远的眼光看待问题,如此才能有企业的未来。

六 、餐厅管理结构店长兼收银 1名 ,厨师1名,服务生2名。 经营模式 经营理念本公司特色营销将侧重于以下一些重点:主要的文化特色:健康关怀、人文关怀主要的产品特色:具有食疗保健功能的素食餐品主要的服务特色:会员制的跟踪服务主要的环境特色:具有传统文化气息的绿色就餐环境三 市场分析在大学中一直被诟病的就是大学食堂的饮食问题,大学的饮食质量不高已成为公认的问题,仅仅是满足了学生们的温饱问题,而质量却远远没有达到学生们的'要求。部分大学的饮食状况令人担忧,甚至有的大学食堂出现了集体中毒事件。

本企划就是根据这一点,为了保障大学生的饮食安全,提高大学生的饮食质量,成立大学饮食联盟,旨在为高校大学生提供价格低廉安全高质并富有特色的食品,并且同时为各高校提供一定的勤工助学岗位,帮助贫困生更好的完成学业。优势与劣势:本餐厅经营解决了学校食堂饭菜口味单一等问题,也无流动小摊卫生没有保证的担忧,并且与食堂同样方便快捷,节约时间。另外,本餐厅采用自助选择方式,应该很容易受到顾客欢迎,并能节省部分人力资源。同时,非餐点还提供冷饮、冰粥、等,并提供免费茶水。简洁舒适的装修将是餐厅的一大特点,学生普遍喜欢在干净、服务态度好的餐馆就餐,因此令人满意的服务也将是本店的一大特色。此外,学校食堂有明确的就餐时限,而校外很少有餐馆出售早餐,因此在校外的本店则可以较容易地抓住这部分因时间差而导致丢失的市场份额,换句话说就是由在就餐点前后的一段时间要就餐的潜在客户群所产生的市场份额。WEAKNESS(劣势)分析:由于刚起步,快餐店的规模较小,如就餐的人力资源、服务项目等都比较有限。而校区内外的竞争也是比较激烈的,因此还存在着不小的劣势。另一方面,因为学校假期是固定的,寒暑假期间的客源会骤降,而寒假期间会比暑期更少,这将会是一个比较难以解决的问题。OPPORTUNITY(机会)分析:据我们的市场调查与分析,本店产品的市场需求是存在的,并具有一定的竞争力。而本人正是学生----这个最大客户群中的一员,所以更能了解顾客需要什么样的产品和服务,从这些方面来看,是应该是很有机会挤入该餐饮市场的。THREAT(威胁)分析: 餐厅的服务与产品质量的高低与经营成本又有直接和必然的联系,如此则产品价格必然不会比竞争对手低,虽然总体上价格并不会太高,但相比之下,客户的经济承受能力就成为一大考验了。并且,成本与利润也是直接挂钩的,盈利的多少则又是能否在竞争中生存下去的一大决定因素。再者,各地风俗与饮食习惯的不同,又产生了另一个问题,即是否大多数顾客都能对产品认可或满意呢,这也是需要接受考验的。一. 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

二. 销售政策的制定(以往/现行/计划) 六. 促销和市场渗透(方式及安排、预算)1. 主要促销方式 2. 广告/公关策略、媒体评估

七. 产品价格方案

2. 影响价格变化的因素和对策

八. 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

九. 市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据 六 、餐厅管理结构店长兼收银 1名 ,厨师1名,服务生2名。

七、财务状况分析

1.初始阶段的成本主要是:场地租赁费用(3万),餐饮卫生许可等证件的申领费用,场地装修费用(5000),厨房用具购置费用,基本设施费用(5000)等

2.运营阶段的成本主要包括:员工工资,物料采购费用,场地租赁费用,税,水电燃料费,固定资本折旧费,杂项开支等。

3.据计算可初步得出餐厅开业启动资金约需12600元(场地租赁费用5000元,餐饮卫生许可等证件的申领费用600元,场地装修费用2400元,厨房用具购置费用1000元,基本设施费用等2600元)。资金可有父母提供80%,自己积蓄20%。

4.每日经营财务预算及分析据预算分析及调查,可初步确定市场容量,并大致估算出每日总营业额约1500元,收益率30%,毛利润500元。由此可计算出投资回收期约为一个月。市场预测产品定价与定价策略分析区域选择促销策略前期宣传:大规模,高强度,投入较大。 后期宣传:重视已有顾客关系管理,借此进行口碑营销。定期具体活动的策划和组织,通过活动时时提醒顾客的消费意识。 针对节假日,开展有针对性的促销策略。 具体的方式参见上文的宣传媒介和方式分析。 第四部分:经营理念和哲学策划

●消费群体文化素质和生活品位较高,永远不要让自己的咖啡厅落伍,应始终保持高雅的格调,紧跟潮流和消费群体的消费习惯和真实需要;自己的咖啡厅是为高校师生提供咖啡的,要有这种意识――永远和校园生活合拍。

●顾客不是来喝咖啡的,是来感受一种氛围和文化,寻找一种情感的归属,应该创造一种文化,通过CI设计和活动策划等一系列的实际行为营造这样一种感觉。

●你不是在经营一家咖啡厅,而是在经营一种年轻的,高品位的,热爱交流和分享的生活,你和你的顾客的关系不是老板和顾客,而是朋友。

●这是你的咖啡店。每一个员工都应该有这种主人意识,热情,主动,有亲和力。应该通过一系列的方*让员工把这种意识时刻牢记,让每一个员工都以自己就代表咖啡厅的形象而自豪。

6. 营销组合策略有形化营销策略

用于做出并认真履行自己的承诺由于本公司的经济实力尚弱,因此初期将采取避实就虚的营销战略,避开大量的硬广告营销,而采取一整套行之有效的承诺营销进行产品宣传。通过菜单、海报、文化手册、广告、促销活动等向消费者进行宣传、倡导天之素的经营宗旨与理念。续性、计划性决定了本餐厅在避免普通餐厅的顾客忠诚度不高的缺陷方面具有先天的优势,为了使本餐厅能够在顾客心目中树立起权威感和信赖感,本公司将会建立一套完整的会员信息反馈系统,实现营销承诺:l顾客反馈表。在服务中严格要求工作人员树立顾客第一的观念,认真听取顾客意见。l将顾客满意进行到底。树立顾客满意自己才满意的观念,做到时时刻刻为顾客着想。l 建立餐厅顾客服务调查表,定期由营销部专人负责对顾客进行跟踪服务。

大力打造天之素的品牌形象根据餐厅企业竞争激烈、模仿性强以及食疗产品具有的时节性强的特点,本公司将导入CIS(企业形象系统),实现对企业的外显文化和内隐文化的有机整合,加强企业的品牌保护意识与能力。围绕健康、绿色为核心的品牌特征,公司通过树立绿色形象、开发绿色产品,实行绿色包装,采用绿色标志,加强绿色沟通,推动健康消费来实现营销目标。作为一个素食餐厅开展绿色营销,我们有着天然的优势,本餐厅将严格贯彻绿色餐厅的标准,无论从原料采购、食品加工还是卫生环境,都将严格把关。努力营造出朴素典雅又不失时尚的就餐环境,通过对餐厅设计的布局、装饰风格、温度等,体现健康绿色的理念。

技巧化营销策略

推广保健知识、宣传素食文化本餐厅将在营销过程中,围绕21世纪的餐饮主题——养生、健美、绿色三个具有社会意义的知识点,对消费者进行有计划、有针对性的宣传,从而引导顾客的消费取向。通过进行专题讲座、手册宣传、公益活动等方式将以上餐饮知识宣传出去,同时注重借此机会加大对天之素产品的宣传介绍。推广、倡导健康科学的素食文化,弘扬传统文化中的养生文化。对产品、餐厅、服务进行文化包装,参加饮食文化节,传播素食文化。我们的餐厅计划在开业两个月后筹办公司网站的建立,首先通过网络让更多的人接触、认同素食文化,进而认识天之素、支持天之素的发展,通过网络营销可以大大扩大天之素的影响范围,提升企业品牌的知名度,从而获得进一步的发展机遇与条件。

重视搞好一系列的企业公关活动本公司将通过一系列的公关活动,处理方方面面的关系,为餐厅的发展提供宽松有利的经营环境。

1 与员工、供应商建立精诚团结、信任一致的合作关系。在管理人员与员工之间搭建起平等、便捷的沟通方式,通过发行内部刊物、免费会员提供奖励,集体娱乐健身等活动增加员工的凝聚力和工作积极性。为获得充足的原料,制定正确的合理的进货政策,积极为供应商提供市场信息,进而开拓市场空间。2 社区群众关系。为保证充足的人力资源,获得稳定的顾客群,得到可靠的后勤保障,应积极参与维护社区环境、积极支持社区公益事业。尊重顾客的合*权利,提供优质餐品和服务,正确处理顾客的要求和建议。3 政府媒介关系。及时了解并遵守政府相关*律*规,加强与政府部门的联系,主动协助解决一些社会问题。与宣传媒介建立并保持广泛关系;向其提供本行业的真实信息,制造新闻事件。 差异化营销策略

突出天之素的特色所在本公司主要是对本餐厅的文化特色、产品特色、服务特色、环境特色进行大力宣传,从而实现餐厅的差 实行开放式的会员制度为建立长期的稳定的客源,本餐厅将组成一个健身俱乐部,利用信函、电话、广告等方式吸引第一批会员100名,每人只需缴纳50元会费,或者在本餐厅累计消费超过到99元时,就可以成为本俱乐部的正式会员,并附送一张附属会员卡,可以本人使用也可以送给亲友。有效期为一年,期满续交会费。会员可以享受餐品价格优惠、电话购物、健身知识培训、户外集体活动等权益。天之素健康俱乐部在初创期间吸收了第一批会员之后,我们将逐步利用地方报纸、广播电台等媒体,播发俱乐部的时事新闻,并通过与医疗卫生、体育健身等机构组织建立合作互助关系,为进一步争取会员、扩大影响打好基础。

水上乐园商业计划书范文 第7篇

一、项目概述

公司介绍:

天天挑有限责任公司是一个拟议中的公司。公司主要立足于大学校园内的电子商务领域,以更好地服务大学生为宗旨,以推动和加快电子商务行业在大学生群体中的发展为使命。 公司注重稳步的发展,发展初期以与校园超市建立战略合作为切入口,以代卖校园超市食品类商品、联合校外商家销售日常生活用品等其他类别产品为项目启动方式,让学生在我们的平台上选择购买货物。发展中期,将在初期测试达标的学校拓展我们的B2C网络商城平台业务,增加电子产品、日常用品、个性精品等类别,优化配送货物方式,开放论坛,开发新的平台业务,来统领校园电话订购和网络购物市场。发展后期,将我们的平台迅速扩展到各大高校,拓展校园传媒业务,并独立形成供货商,为我们的众多合作超市提供产品,为我们更多的学生客户提供更多的商品信息,更加优秀的配送服务。

创业团队简介

天天挑创业团队是由一群富有创业激情、充满理性智慧、各有专业所长、知识结构互补的成员组成的创业团体

【团队宗旨】:体验创业激情,享受创业过程,积累创业经验;

培养创新意识,提高创造能力,弘扬创新精神。

【团队理念】:心系团体事业、施展个人才华;

倡导全局观念、维护集体利益;

不行架空之事、不谈过高之理;

共享发展成果、同创销售伟业。

市场分析

目前国内的网购市场已经成熟,其交易量以每年一倍的速度在增长,全国拥有1700万在校大学生,而武汉更是大学生群集的宝地,且大学生的网络使用普及率接近100%,这些都为大学生校内网络商城的成功运营提供了保证。而网上定购,送货上门将成为大学生流行的一种购买方式。

行业分析

目_购公司有淘宝,易趣和拍拍等。但是专门针对大学校园内的网络商城还处于起步阶段,尚未出现大型的公司,我们采用电话、网络销售和送货上门,积分赠品等各种销售手段,极易占领以分站形式表现的高校市场。

营销策略

以与校园市场合作为突破口,以占领大学生校园市场为目标;以电话、网上订购送货上门为竞争点,以大力的宣传和优秀的售后服务为保障点。建立优质的销售渠道,高效的物流中心以及强大的运营管理队伍。

项目开发和运营计划

天天挑网络商城开发计划(20xx年8月——20xx年11月)由天天挑技术团队负责程序的开发。

天天挑网络商城运营计划:

测试阶段:时间:20xx年底

运营阶段:20xx年-20xx年

成熟阶段:20xx年-20xx年

财务规划

目前测试费用由发起人支付,保留收据,测试阶段完成后,再商定财务规划。

二、项目介绍

项目概叙:

天天挑校园网络商城是一个专门针对大学生的B2C校内电子商务平台。我们开放自己的销售网站,将大学生需要的各种商品以真实图片和详细的文字介绍方式展示在我们的销售平台网站上。网络商城的建设,会先以同超市形成代卖提成的战略合作方式作为敲门砖,然后在达标的大学生校园内建立分站代销点,囤积部分常用商品,招聘有能力的管理人员和配送人员,完成网商分站的建立。客户利用我们的电子商务网站挑选货物、通过网站订购系统、电话和客服QQ多方式下达订单,收到订单后我们会及时送货上门。我们的主营销团队将密切与各种厂商及一级代理商进行商业合作,力求以最低的价格得到最优的产品,占据有利的市场竞争地位。我们的宗旨是:更快捷,更实惠,更安全。

1. 更快捷:学生再也不用因购买一件商品而往返于超市和寝室之间,整个购物过程,您仅需打开电脑,轻轻键入.,登陆我们的网站,借用我们强大的搜索引擎,便能轻松从万千商品中寻找到自己所想购买的商品。分站团队收到订单后,将会安排专业的配送人员在最短的时间内将您选购的商品送入您的手中。

2. 更实惠:由于我们的天天挑商城基于网络平台上,免去了店面租金和部分税收,我们将把这些节省的资金让利跟学生,以薄利多销为主要经营理念,致力于打造一个诚信,实惠受大学生欢迎的大型B2C电子商务平台。

3. 更安全:校内网络商城的货物由一级代理商或厂商直接提供,采购时,由专门的采购员进行检查后批量购入,发货时由专门的配货员进行检查配货,收货时由客户验货,满意后付款。整个过程,多重保障,使假冒伪劣产品远离我们大学生。

项目优势

技术先进。采用目前国内领先的源码,保证了程序的完善性和适用性。

前瞻性。公司项目的开发充分考虑了电子商务和信息技术的发展趋势,确保了项目的可持续性和可行性。

功能实用。网站完全按照大学生的需求,专为大学生量身定做。学生足不出门,登陆我们的网站(.)就可以买到自己心仪的商品,我们还提供定点送货上门服务,更方便快捷。

通用性强。 现今大学生网络普及率高,专门针学生的网站却是屈指可数,校园电子商务具有很强的通用性。

查询方便。对每一种商品信息,网站都进行了科学的分类,加上强大的搜索引擎,可从不同的角度进行查询,方便地信息进行浏览和对比。

项目前景

该项目充分结合了大学生市场的需要和网购市场的发展趋势。将商城放置于网络平台之上,以快捷实惠安全作为亮点,以1700万在校大学生为客户对象,以服务大学生为口号,以占领大学生网购市场为目标。具有巨大的市场发展前景。

三、管理体系

公司形式 有限责任公司

公司组织形式

公司坚持以人为本,唯才是用的准则构建项目运作团队。初期拟采取直线制的组织形式,是由董事长直接领导、总经理负责制的具有很强团队协作精神的管理团队。下设:“企划部、市场部、技术部、财务部”等部门。

部门人员及职责

总经理:

负责公司的日常经营,部署具体企业发展战略事宜,决定各部门人选与调配,协调各部门之间的关系。

企划部:

负责项目前期调研以及开发;企业项目系统的建设、开发及监督执行;搜集其它部门信息,整理反馈给公司;广告计划拟定、执行及效果评估

技术部:

负责网站的开发和正常运作,依据用户的要求开发出更符合大学生风格和功能更完善的B2C 平台。

市场部:

负责公司总体的营销活动;决定公司的营销策略和措施,对营销工作进行评估和监控;进行市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务;建立健全的市场销售网络

财务部:

按照公司决策,负责分配公司资金使用和分配;进行财务分析,确定资本结构及股利分配等;日常会计工作与税务管理;向公司汇报季度财务情况并规划下一季度财务工作。

各部门之间资源共享,建立通畅交换通道。构建节约型、协作型公司人事管理体系。

公司管理

公司注重人才的选择和培养,致力于建立高效的优秀团队。

选拔进入各部门的人才需要具备相关部门的优势才允许胜任。试用期为一个月,若该成员能够很好的融入团队并能够按要求完成相关的测试任务,即可成为正式团队成员,一同完成公司项目的开发和运营。

公司将聘请专业的相关专家对我们的项目进行评估,并对公司相关部门的.人员进行指导和培训。公司的所有信息内部共享,鼓励员工多学多问,鼓励员工创新观念,表扬并奖励员工在技术改进、经营思路等方面的创新行为。

具体的管理条约详见《挑网团队管理制度》

四、市场分析

天天挑有限责任公司是一个以电子商务为背景,以服务学生为口号,以提供更快捷、更方便、更安全的大学生校内网络购物平台为出发点的新型公司。所以为了更好的、更稳的起步,现对行业环境、竞争对手进行了全面的市场调研和分析。

行业分析

从国内网购市场的发展分析:根据艾瑞咨询和亚洲最大零售商淘宝网的联合调研,20xx年全年,络购物市场总成交额超过500亿,达到594亿,和20xx年312亿的总成交额相比,增长了。其中以淘宝为例,该网站20xx年的总交易额逼近联华超市全国3913家门店的20xx年总成交额440亿,甚至逼近三大跨国零售巨头沃尔玛(150亿)、家乐福(248亿)和易初莲花(135亿)在华销售额的总和。这些数据表明,国内的网购市场已经成熟。

从目标群体分析:我们的直接目标群体为校内大学生,目前全国大约有1700万在校生,武汉的大学多达80多所,仅湖北省就有近300万人。目前大学生的月消费额在600左右,个人电脑拥有率已经超过50%,网络使用普及率接近100%。大学生基本拥有网上选择商品的条件,且大学生属于思想开放和与时俱进的一个群体,他们对新的网购思想也是最容易接受的,我们选择大学生作为主要针对对象将会使项目发展更迅速更成功。

从销售方式来分析:传统的销售市场是面向大众的,没有特定群体,购买不方便,信息的传播速度也较慢。而校园网络销售平台,更加有针对性,货物种类齐全,随时可开展特定活动,信息传播速度快,采取送货到寝室的方式,将成为大学生最流行的一种购物方式。 整体来看,大学生网购市场前景无可限量,市场广阔,利润丰厚。

竞争对手分析

电子商务前景广阔,淘宝、易趣、拍拍,2688等先行网站已渐成规模。雄厚的资金、优秀的人才、完善的营销网络是它们竞争优势所在,但它们缺乏对大学生市场的深入研究。另外,上述竞争对手大部分是致力于广范围的电子商务等项目开发,而我公司专攻大学电子商务领域,以一所学校为一个区域点,以点构建我们的整体销售网络,借用网络平台的使用和有针对性的大力宣传将商品销售走进每所寝室,走进每个人的心中。

“有竞争才有发展”。我们坦然面对有实力的竞争对手,以便共同创造出广阔的大学电子商务市场。

五、公司市场战略

总体战略

实行“以最快捷的方式,最实惠的价格,最优质的服务”的市场竞争战略;

发展战略

第一阶段:(发展初期) 时间:20xx年

阶段要求:以理工大校园网络商城为主打,先在电子商务平台市场站稳脚跟,夯实基础,打造出自己的品牌。实施“远交近攻”策略,即积极抢占湖北省内的电子商务市场,同时对其它省市的电子商务市场进行密切关注。

20xx年11月15日前:完成天天挑网络商城网站的设计开发,并联系好货物来源和启动资金,做好开放分站的一切准备。

20xx年11月15日——20xx年12月:完成天天挑商城理工大的单栋楼的测试计划。

第二阶段:(发展中期) 时间20xx年-20xx年

阶段要求:成立天天挑网络有限责任公司,迅速扩展天天挑网络商城在其他各所高校的发展,抢占武汉高校市场。将天天挑网络的盈利中心过度到以自主销售商品和为超市提供货源以及发展天天挑网络服务业务为主。详细规划待初期计划制定完后再进行策划!

第三阶段:(发展后期) 时间20xx年-20xx年

阶段要求:20xx年在外省市场要占有一定地位。积极开拓华北、华东和华南各高校市场。20xx年进一步完善公司营销网络和技术支持体系,确立公司在全国大学电子商务市场的主导地位。

市场定位

公司主要战略和目标都是打造以大学生为对象,以网络为媒介,以销售为主体,以送货上门为亮点的网络营销平台。所以公司的市场定位为:在消费者心目中形成“物美价廉,方便快捷,时尚”的企业和品牌形象。

营销策略

第一步:形成点,稳定起步。先以一所超市和一栋楼的学生来作为整个项目的测试目标。测试阶段,尽最大的努力将我们的服务做好。希望通过测试来了解学生的需求,增长运营团队的经验,优化平台的适用性。(已经测试完毕)

第二步:从点向线发展,测试理工大学的网络商城运营状况,确保生存。测试目标群体由一栋楼扩大到多栋楼,平台以代售超市食品,独立销售自己组织的校外商家的生活用品和电子产品等等。宣传采用与校园传媒的结合方式来推广。本次测试目的希望推广我们的网络购物平台,为后期更加完善的挑网平台做准备。

第三步:将线继续延伸,讲商城商品类别从视频类扩大到电子产品、日常用品等学生需求量大的几大类别,把握好物品来源渠道,保障我们优秀的物流状况。

第四步:将线延伸到面,我们立足武汉高校,以天天挑网络商城理工大站为模板陆续在武汉其他高校开放我们的网络商城,逐渐占领武汉市场,并通过总站综合统计数据,挖掘客户对相关商品的需求来合理更新商品类别和数量。

第五步:将面延伸到空间,利用天天挑网络拥有多所校园合作超市可开展铺货等业务,利用挑

网有众多的大学生消费群体可开展广告、交友、直销等业务,同时可尝试天天挑网络走出学校向社会扩展的方案。此时我们需要全方位的挖掘大学校园市场!

营销手段

以校园宣传为主,加强扩大网站知名度和影响力的宣传工作,在武汉的专业报刊、杂志上、知名网站上刊登广告、开办相关咨询栏目。并通过与企业的合作宣传扩大影响力。

丰富公司网站内容。通过网页宣传公司的产品及服务,为客户提供网上咨询、网上培训。聘用专业的配货员、送货员,建立培训基地,对员工进行上岗培训,传达公司文化,规范工作语言。

与各地企业保持联系,建立一个对市场、对竞争对手反应灵敏、执行能力强的信息网络体系。

品牌战略

实施品牌战略,加大宣传工作和品牌经营力度,扩大“天天挑网络”品牌的知名度和信誉度,使之成为国内大学生电子商务领域的著名品牌。

服务体系

电子商务市场不仅是网站实用度和完善度的竞争,也是客户服务之间的竞争。公司将成立“客户服务中心”,采用网络远程监控、在线答疑等服务手段,为客户提供不间断、全方位的服务,以实现客户利益的最大化,公司收益的持续性。

六、财务规划

.初期资本需求:

第一阶段发展时间:20xx年到20xx年底

投资额度:50,000RMB

.资金来源

60%由发起人支出,40%由其他投资者支出。

资金收入款项

由于目前项目是起步发展阶段,我们只安装测试阶段的小商品收入去计算我们初期的营业额度和收入款项。

校内网络商城2W人的分站产品销售

保守计算:按平均每天每所分站使用 200人/次,每人/次盈利元。(若销售数码产品等高价商品,每人/次的盈利点将大幅度增加)

每所分站月收入为 3000元

每所分站年收入为 27000元 (大学有3个月的假期)

高效计算:按平均每天每所分站使用1000人/次,每人/次盈利1元。

每所分站月收入为15000元

每所分站年收入为135000元(大学有3个月的假期)

传媒广告收益:2W人的覆盖面在1500-20xx/月(人数基数越大,递增越快)

资金支出款项

主站经营费用:

域名和服务器空间费: 1450 元/年

工作室租用费用:1000 元/月

主团队人员工资:4000 元/月

对外联系业务经费: 1000 元/月

每所分站经营费用:

每一所分站广告宣传费用:500元/月

每一所分站的团队工资: 2000元/月

每一所分站硬件建设费用: 500元/年

水上乐园商业计划书范文 第8篇

1摘要内容

计划摘要一般要包括以下内容:公司介绍;主要产品和业务范围;市场概貌;营销策略;销售计划;生产管理计划;管理者及其组织;财务计划;资金需求状况等。

在介绍企业时,首先要说明创办新企业的思路,新思想的形成过程以及企业的目标和发展战略。其次,要交待企业现状、过去的背景和企业的经营范围。在这一部分中,要对企业以往的情况做客观的评述,不回避失误。中肯的分析往往更能赢得信任,从而使人容易认同企业的商业计划书。最后,还要介绍一下风险、企业家自己的背景、经历、经验和特长等。企业家的素质对企业的成绩往往起关键性的作用。在这里,企业家应尽量突出自己的优点并表示自己强烈的进取精神,以给投资者留下一个好印象。

在计划摘要中,企业还必须要回答下列问题:

(1)企业所处的行业,企业经营的性质和范围;

(2)企业主要产品的内容;

(3)企业的市场在哪里,谁是企业的顾客,他们有哪些需求;

(4)企业的合伙人、投资人是谁;

(5)企业的竞争对手是谁,竞争对手对企业的发展有何影响。

摘要要尽量简明、生动。特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。如果企业家了解他所做的事情,摘要仅需2页纸就足够了。如果企业家不了解自己正在做什么,摘要就可能要写20页纸以上。因此,有些投资家就依照摘要的长短来“把麦粒从谷壳中挑出来”

2产品介绍

作为一个公司,就应该有他自己的品牌,有了自己的品牌才可能进一步拓展自己的市场,获得最大的利益。在进行投资项目评估时,投资人最关心的问题之一就是,企业的产品、技术或服务能否以及在多大程度上解决现实生活中的问题,或者,风险企业的产品(服务)能否帮助顾客节约开支,增加收入。因此,产品介绍是商业计划书中必不可少的一项内容。通常,产品介绍应包括以下内容:产品的概念、性能及特性;主要产品介绍;产品的市场竞争力;产品的研究和开发过程;发展新产品的计划和成本分析;产品的市场前景预测;产品的品牌和专利。

在产品(服务)介绍部分,企业家要对产品(服务)作出详细的说明,说明要准确,也要通俗易懂,使不是专业人员的投资者也能明白。一般的,产品介绍都要附上产品原型、照片或其他介绍。

一般地,产品介绍必须要回答以下问题:

(1)顾客希望企业的产品能解决什么问题,顾客能从企业的产品中获得什么好处?

(2)企业的产品与竞争对手的产品相比有哪些优缺点,顾客为什么会选择本企业的产品?

(3)企业为自己的产品采取了何种保护措施,企业拥有哪些专利、许可证,或与已申请专利的厂家达成了哪些协议?

(4)为什么企业的产品定价可以使企业产生足够的利润,为什么用户会大批量地购买企业的产品?

(5)企业采用何种方式去改进产品的质量、性能,企业对发展新产品有哪些计划等等。

产品(服务)介绍的内容比较具体,因而写起来相对容易。虽然夸赞自己的产品是推销所必需的,但应该注意,企业所做的每一项承诺都是“一笔债”,都要努力去兑现。要牢记,企业家和投资家所建立的是一种长期合作的伙伴关系。空口许诺,只能得意于一时。如果企业不能兑现承诺,不能偿还债务,企业的信誉必然要受到极大的损害,因而是真正的企业家所不屑为的。

3人员组织

有了产品之后,创业者第二步要做的就是结成一支有战斗力的管理队伍。企业管理的好坏,直接决定了企业经营风险的大小。而高素质的管理人员和良好的组织结构则是管理好企业的重要保证。因此,风险投资家会特别注重对管理队伍的评估。

企业的管理人员应该是互补型的,而且要具有团队精神。一个企业必须要具备负责产品设计与开发、市场营销、生产作业管理、企业理财等方面的专门人才。在商业计划书书中,必须要对主要管理人员加以阐明,介绍他们所具有的能力,他们在本企业中的职务和责任,他们过去的详细经历及背景。此外,在这部分商业计划书书中,还应对公司结构做一简要介绍,包括:公司的组织机构图;各部门的功能与责任;各部门的`负责人及主要成员;公司的报酬体系;公司的股东名单,包括认股权、比例和特权;公司的董事会成员;各位董事的背景资料。

4市场预测

当企业要开发一种新产品或向新的市场扩展时,首先就要进行市场预测。如果预测的结果并不乐观,或者预测的可信度让人怀疑,那么投资者就要承担更大的风险,这对多数风险投资家来说都是不可接受的。

市场预测首先要对需求进行预测:市场是否存在对这种产品的需求?需求程度是否可以给企业带来所期望的利益?新的市场规模有多大?需求发展的未来趋向及其状态如何?影响需求都有哪些因素。其次,市场预测还要包括对市场竞争的情况??企业所面对的竞争格局进行分析:市场中主要的竞争者有哪些?是否存在有利于本企业产品的市场空档?本企业预计的市场占有率是多少?本企业进入市场会引起竞争者怎样的反应,这些反应对企业会有什么影响?等等。在商业计划书书中,市场预测应包括以下内容:市场现状综述;竞争厂商概览;目标顾客和目标市场;本企业产品的市场地位;市场区格和特征等等。

企业对市场的预测应建立在严密、科学的市场调查基础上。企业所面对的市场,本来就有更加变幻不定的、难以捉摸的特点。因此,企业应尽量扩大收集信息的范围,重视对环境的预测和采用科学的预测手段和方法。企业家应牢记的是,市场预测不是凭空想象出来,对市场错误的认识是企业经营失败的最主要原因之一。

5营销策略

营销是企业经营中最富挑战性的环节,影响营销策略的主要因素有:

(1)消费者的特点;

(2)产品的特性;

(3)企业自身的状况;

(4)市场环境方面的因素。最终影响营销策略的则是营销成本和营销效益因素。

在商业计划书中,营销策略应包括以下内容:

(1)市场机构和营销渠道的选择;

(2)营销队伍和管理;

(3)促销计划和广告策略;

(4)价格决策。

对创业企业来说,由于产品和企业的知名度低,很难进入其他企业已经稳定的销售渠道中去。因此,企业不得不暂时采取高成本低效益的营销战略,如上门推销,大打商品广告,向批发商和零售商让利,或交给任何愿意经销的企业销售。对发展企业来说,它一方面可以利用原来的销售渠道,另一方面也可以开发新的销售渠道以适应企业的发展。

6制造计划

商业计划书中的生产制造计划应包括以下内容:产品制造和技术设备现状;新产品投产计划;技术提升和设备更新的要求;质量控制和质量改进计划。

在寻求资金的过程中,为了增大企业在投资前的评估价值,企业家应尽量使生产制造计划更加详细、可靠。一般地,生产制造计划应回答以下问题:企业生产制造所需的厂房、设备情况如何;怎样保证新产品在进入规模生产时的稳定性和可靠性;设备的引进和安装情况,谁是供应商;生产线的设计与产品组装是怎样的;供货者的前置期和资源的需求量;生产周期标准的制定以及生产作业计划的编制;物料需求计划及其保证措施;质量控制的方法是怎样的;相关的其他问题。

7财务规划

财务规划需要花费较多的精力来做具体分析,其中就包括现金流量表,资产负债表以及损益表的制备。流动资金是企业的生命线,因此企业在初创或扩张时,对流动资金需要有预先周详的计划和进行过程中的严格控制;损益表反映的是企业的赢利状况,它是企业在一段时间运作后的经营结果;资产负债表则反映在某一时刻的企业状况,投资者可以用资产负债表中的数据得到的比率指标来衡量企业的经营状况以及可能的投资回报率。

财务规划一般要包括以下内容:

(1)商业计划书的条件假设;

(2)预计的资产负债表;预计的损益表;现金收支分析;资金的来源和使用。

一份商业计划书概括地提出了在筹资过程中企业家需做的事情,而财务规划则是对商业计划书的支持和说明。因此,一份好的财务规划对评估企业所需的资金数量,提高企业取得资金的可能性是十分关键的。如果财务规划准备的不好,会给投资者以企业管理人员缺乏经验的印象,降低风险企业的评估价值,同时也会增加企业的经营风险,那么如何制订好财务规划呢?这首先要取决于企业的远景规划??是为一个新市场创造一个新产品,还是进入一个财务信息较多的已有市场。

着眼于一项新技术或创新产品的创业企业不可能参考现有市场的数据、价格和营销方式。因此,它要自己预测所进入市场的成长速度和可能获得纯利,并把它的设想、管理队伍和财务模型推销给投资者。而准备进入一个已有市场的企业则可以很容易地说明整个市场的规模和改进方式。企业可以在获得目标市场的信息的基础上,对企业头一年的销售规模进行规划。

企业的财务规划应保证和商业计划书的假设相一致。事实上,财务规划和企业的生产计划、人力资源计划、营销计划等都是密不可分的。要完成财务规划,必须要明确下列问题:

(1)产品在每一个期间的发出量有多大?

(2)什么时候开始产品线扩张?

(3)每件产品的生产费用是多少?

(4)每件产品的定价是多少?

(5)使用什么分销渠道,所预期的成本和利润是多少?

(6)需要雇佣那几种类型的人?

(7)雇佣何时开始,工资预算是多少?等等。

8商业构架

商业计划书一般包括如下十大部分的内容:

执行总结

是商业计划的一到两页的概括。包括:

1、本项目的简单描述(亦即电梯间陈词)

2、机会概述

3、目标市场的描述和预测

4、竞争优势

5、经济状况和盈利能力预测

6、团队概述

7、提供的利益

产业背景和公司概述

1、详细的市场描述,主要的竞争对手,市场驱动力

2、公司概述应包括详细的产品/服务描述以及它如何满足一个关键的顾客需求。

3、一定要描述你的进入策略和市场开发策略

市场调查和分析

这是表明你对市场了解程度的窗口。一定要阐释以下问题:

1、顾客

2、市场容量和趋势

3、竞争和各自的竞争优势

4、估计的市场份额和销售额

5、市场发展的走势(对于新市场而言,这一点相当困难,但一定要力争贴近真实)

公司战略

阐释公司如何进行竞争,它包括三个问题

1、营销计划(定价和分销;广告和提升)

2、规划和开发计划(开发状态和目标;困难和风险)

3、制造和操作计划(操作周期;设备和改进)

总体进度安排

公司的进度安排,包括以下领域的重要事件

1、收入

2、收支平衡点和正现金流

3、市场份额

4、产品开发介绍

5、主要合作伙伴

6、融资

关键的风险、问题和假定

1、创业者常常对于公司的假定和将面临的风险不够现实

2、说明你将如何应付风险和问题(紧急计划)

3、在眼光的务实性和对公司的潜力的乐观之间达成仔细的平衡

水上乐园商业计划书范文 第9篇

一、项目概述

在快速发展的休闲娱乐产业中,我们拟建设一座集教育性、娱乐性、科技性于一体的现代化主题公园——“梦幻奇境”。该项目旨在打造一个全年龄段皆宜的游乐胜地,融合文化体验、科技互动、自然探索与亲子互动等多元化元素,成为城市文化旅游的新地标。

二、市场分析

随着居民生活水平的提高和消费观念的转变,休闲娱乐需求日益增长,尤其是家庭出游和亲子活动市场潜力巨大。当前市场上虽不乏主题公园,但大多侧重于单一主题或缺乏创新体验。因此,“梦幻奇境”将定位于提供差异化、高品质、寓教于乐的游玩体验,满足市场对新鲜、有趣、富有教育意义的'休闲娱乐场所的迫切需求。

三、项目定位与目标

项目定位:“梦幻奇境”定位为国际级综合性主题公园,以“探索未知,启迪智慧,共享欢乐”为核心理念,致力于为游客打造一个集教育、娱乐、科技、文化于一体的梦幻世界。

发展目标:

短期目标:项目建成后第一年,实现游客量突破百万,成为区域内知名旅游品牌。

中期目标:三年内,通过持续优化服务与体验,扩大品牌影响力,吸引国内外游客,成为国家级旅游度假区的重要组成部分。

长期目标:五至十年内,发展成为具有国际影响力的主题公园品牌,引领行业创新与发展。

四、项目规划

主题区域划分:

梦幻城堡区:以童话故事为背景,设置各类角色扮演、亲子互动游戏。

科技探索区:利用VR/AR技术,打造沉浸式科技体验项目,如星际旅行、未来城市等。

自然生态区:模拟自然生态环境,设置动植物观察、生态教育等互动体验。

文化演艺区:定期举办特色文化表演,展示地方及国际文化精髓。

休闲娱乐区:包含美食广场、购物街区、水上乐园等,满足游客多样化需求。

设施与服务:

引进国际先进的游乐设施,确保安全舒适。

提供多语种导览服务,增强国际游客体验。

设立紧急救援中心,确保游客安全。

推广电子票务系统,提升入园效率。

五、营销策略

品牌塑造:通过线上线下多渠道宣传,塑造“梦幻奇境”独特品牌形象。

合作推广:与旅行社、教育机构、媒体等建立合作关系,拓宽市场渠道。

主题活动:定期举办主题节庆、文化节、亲子活动等,吸引游客参与。

社交媒体营销:利用微博、微信、抖音等平台,发布精彩瞬间,增强用户粘性。

六、财务预测与风险评估

基于详细的市场调研与成本估算,我们制定了合理的财务预测模型。初期投资较大,但预计通过高效的运营管理与持续的市场推广,项目将在第三年左右实现盈亏平衡,并逐步进入盈利期。同时,我们已识别并制定了相应的风险应对策略,包括市场风险、运营风险、财务风险等,确保项目稳健推进。

七、结论

“梦幻奇境”主题公园项目以其独特的主题定位、丰富的游乐体验、完善的设施服务及创新的营销策略,有望在未来成为休闲娱乐产业中的一颗璀璨明珠。我们坚信,在全体团队的共同努力下,该项目将成功实现既定目标,为游客带来前所未有的欢乐体验,为地方经济发展注入新的活力。

水上乐园商业计划书范文 第10篇

一、公司简介

深圳市好空气环保科技有限公司创立于xx年,以“致力开拓人类环境健康事业,缔造绿色生活新空间”为发展宗旨,贯彻全面发展环保新技术产业的经营战略,立足于室内空气净化市场!

公司凭借雄厚的科技实力,先进的设备,荣获多项空气净化产品国家级发明专利。同时,集产品研发、生产、销售及工程整治为一体,着力打造室内空气净化高新环保企业与品牌!公司团队秉承着“净化空气,良心品质”的企业精神,与多家国内认证机构合作,开拓旗下品牌— “飞力西”,精心研制家化主线产品—“飞力西”空气净化液系列。产品以健康、安全、高效的室内空气净化效果,取得良好的社会响评!其中,“飞力西”空气净化液新装修系列,可在16小时去除室内空气中甲醛、苯以及 tvoc等有害污染物的效能,更是深得消费者青睐,广泛应用于新装修的家居、店铺、办公室、酒店、ktv娱乐场所等室内场所。

深圳市好空气环保科技有限公司顷心为每一个人、每一个家、每一个企业释放纯净、健康的好空气!

二、公司发展历程

xx年,深圳市好空气环保科技有限公司成功申请了国家级专利产品——飞力西空气净化液。

xx年,深圳市好空气环保科技有限公司正式成立,分别在深圳市和东莞市设立研发中心和销售中心。并得到了检测机构的认可。其公司大力开展了一系列的'推广和打造品牌的活动:

1、免费为具备一定条件的商家进行除甲醛试验和检测活动;

2、派大批业务专员进行市场的深入走访和推广;

3、派发首批公司及其产品的宣传资料;等。

xx年,深圳市好空气环保科技有限公司开通了企业微博,及时发布企业资讯和行业动态,与消费者、商家、业内外人士进行互动、交流。同时深圳市好空气环保科技有限公司进行全面的网络销售,实行了阿里巴巴以及淘宝相结合的销售模式。

xx年,深圳市好空气环保科技有限公司在广州参加的两次展会都取得了较大的成功,不仅增加了销售量,而且产品也得到了推广,其公司的影响力也变大了。

三、公司产品

飞力西空气净化液是深圳市好空气环保科技有限公司率先研发的新产品,主要针对房屋、办公室、店铺等室内场所装修使用,能短期内去除99%的装修污染物,持续使用更有效抑制污染物的生成,保证室内空气的洁净、清新,保证室内空气检测的达标。

1、技术原理

飞力西空气净化液有较强的吸附作用,它喷于空调滤网,并吸附在滤网中,利用有机物溶于有机物的原理,通过空调风循环运作,快速吸收空气中游离的甲醛、苯、氨等有机物,并能有效地吸附,阻断空气中的病菌等有害物质,长期使用可预防、抑制流行性感冒和以空气为传播介质的各种呼吸系统疾病;同时根除臭味,烟味等其它有害异味。

2、产品特点

(1)有较强的吸附作用,能有效地吸走空气中的有毒气体

(2)是一种无色无味无毒的有机溶液合成剂

(3)高效环保,不对空气造成二次污染

(4)高效快捷,空调运作1小时,室内空气循环20次,则空气净化20次

(5)成本低,性价比较高

3、使用方法

(1)关闭空调电源,拔去插头,打开空调表面面板,取下过滤网

(2)用清水把空调过滤网清洗干净(建议一周清洗一次)

(3)把整个空调滤网喷上飞力西空气净化液(建议每天喷一次)

(4)将过滤网装上,运转空调。

四、合作伙伴

在广州会展上,深圳市好空气环保科技有限公司分别被南方电视台和广东电视台进行采访活动,与这两家电视台紧密合作。

水上乐园商业计划书范文 第11篇

一、项目概况

项目名称:洛南县大禹川文化产业示范园区

启动时间:**年3月

注册资本:20xx万元

项目进展:大禹川水上乐园、生态游泳馆已完成,交付使用,项目融资计划书范本。

主要股东:

出资额

出资形式

费玉琴

1930万元

*******

李景峰

50万元

*******

主要业务:复建禹王庙、大禹广场、大禹演艺中心、真人CS枪战游戏基地、秦岭水上乐园、攀岩运动场、汽车拉力赛区、垂钓园、工艺美术品集聚区、商洛戏曲动漫产业集聚区、大禹文化展示区、农家乐服务区、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅。

盈利模式:旅游门票、服务收费、商业赞助等。

未来3年的发展战略和经营目标:规划投资2100万元,形成年接待服务人数50万规模,收入1500万元。三年收回全部投资,并有可观的盈利水平。

二、管理层

成立公司的董事会:

水上乐园商业计划书范文 第12篇

近年来我国润滑油基础油行业发展迅速,20xx年各类基础油需求量已达到800万吨(含非标油),预计未来需求量每年会有4%以上的增长,市场机会很大,竞争也不可避免,为了进一步拓展本公司的基础油及相关油品市场,迎接新挑战,探索20xx年市场规划,拟定以下销售工作计划。

一、销售任务目标

1、销售量及种类:20xx年预计销售4万吨各类基础油,以一类、二类和少部份三类油为主,非标油和白油为副,其中一、二类、三类油计划年销售3万吨,非标油和白油1万吨。

2、目标客户:近期目标是以手头上现有已经常联系或有业务往来的70多家客户作为目标客户,预计能在较短时间内即能产生销量;中远期目标是尽快重新联系以往所认识但未具体稳定业务关系的30-40个老客户,另外用3到6个月时间再发展一批新客户。销售目标客户以广东市场为主,辐射周边省区;如广西、湖南、福建、西南地区等,最终目标是辐射全国市场,用三年时间使目标年销量达到10万吨以上。

二、近期工作安排

由于临近元旦、春节,二月中下旬后各用油客户才能正常上班,预计三月份才能产生销量,但可以利用节假日期间联系老客户和收集目标客户信息,为下一步业务开展打好基础。

年度目标分解:

一季度 5000吨

二季度 10000吨

三季度 12000吨

四季度 13000吨

月度计划,视具体情况,提前一个月制定。

三、油品库存问题

目前主要目标客户大致有两种,一是珠三角的调合厂客户,二是大中型终端客户和工厂直销客户,根据近期销售计划需尽快联系采购适量的适销油品,建议对热销售油品保持有足够库存,我们的客户主要是在珠三角,为了减少运输成本,建议热销油品就近租库存放,其中,一、二类各牌号油品暂时建议保有半个月到一个月销量的库存1000吨左右。当油价成上行趋势时,适当增大库存。

油库选择:茂名基础油考虑与茂名库为主,进口油或其它北方资源,考虑在广州或东莞租库,以短租为主,并长租500—1000吨卧罐。

四、运作所需资金周转和预测利润空间

20xx年按每月销售3000吨来计算,库存商品资金、预付款、在途货款、应收账款,预测所需要资金就要3450万元,剔除中间费用,每吨预计有100元-200元利润空间。

五、广告宣传和业务活动费用

为了提高公司知名度,让客户知道我们所经营产品,尽快提升我们的销量,建议在百度等相关资讯媒体做产品宣传,费用预计一年约万元,业务活动费建议按年销售量或销售额的一定比例核定以便掌控和合理开支,前6个月出访次数会比较多,而销售量可能会比较低,业务费相对会高些。另外,自带车辆联系业务和电话通信费用补助也请公司考虑列支,具体方案由公司制定。

六、人员配置

公司初期3到6个月的处于摸索和规划阶段,随着市场和销量不断扩大,月销量达到20xx吨以上时,工作量和其他事情也随着增加,为了工作顺畅和不断增加销售量和市场,需要配置4个以上业务人员,具体看需要而定。

七、销售人员管理

执行公司制定各项管理制度开展销售工作,按国家规定和本公司的.要求上班和休息,结合销售需要灵活把握时间开拓市场和参加各项业务活动,定期举行月度和周营销分析会,主要分析工作中所碰到的问题和市场行情变化和市场信息收集情况等,不定期的商讨业务开展中存在的问题和分享成功的案例。

八、价格管理

执行公司制定价格进行销售,及时了解市场价格变化情况,向公司提出调整价格的建议,确保客户不因为价格问题造成丢失。

九、经营风险防范

销售一般是远攻近交,稳定远的,争取近的;大客户要争,中小客户要稳固;资金在目前高油价情况下应该保证尽快回笼,不建议赊帐销售,如果确实要赊帐的必须要对客户举行资质评估,了解客户信

用情况,签订合同明确还款日期,赊销客户不建议跨月结算,确保货款万无一失。

十、薪酬和保险

为使员工无太多的后顾之忧、有归属感而专心于工作,努力为公司争取最大效益,建议薪酬由两部分组成,一是基本工资薪酬,二是联量绩效工资。其中,对目前已有一定业务关系的员工,建议其基本工资薪酬在扣除各项税金、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金(包括个人应缴部分)后即实际应得薪酬不低于6000元,住房公积金视公司情况再定是否考虑给予购买;绩效工资,可在今后具体视公司效益情况再另行制定方案后协商确定。

水上乐园商业计划书范文 第13篇

第一、背景:

位于中国南方的一个城市,有几十万常住居民居住,每年夏天平均气温都在30℃以上。生活在这样的高温环境下,虽然当地居民已经适应了很长时间,但还是经不起高温的考验。

对于外人来说,可以说是一个大火炉。xxx这个特殊的城市已经有了一所本科院校,每年都有成千上万的人从外地来到xxx学习。作为一个外国人,我也有同感。

在xxx城市生活的这两年,对xxx城市也有了简单的了解。游泳池方面,xxx市有点落后。现有的两个游泳场所都是以前留下的,环境差。其他设施也有问题。基于这个原因,我觉得创业的方法就是在xxx市再建一个环境更好的游泳池。听我们学校的同学也说过对xxx市游泳池的看法。1、环境差;2、设施差。

第二、市场机会

1、游泳馆选址:利川路

首先,按照xxx市目前的发展速度,新城市中心会向新城区移动,人口会不断增加。在这样的环境下,娱乐和体育设施必不可少。

2、在利川路,还有一个上万人的学院,每年夏天都是很好的商机。据我所知,因为xxx的天气太热,在大学读书的学生受不了这么热的.天气,很多学生选择去游泳。

3、游泳池的建立也将有助于其他商业机会,例如:

(1)购买游泳衣和泳裤的商店。

(2)饮料店。

(3)餐厅。

(4)杂货店等。

4、一个环境好的地方,人们往往会向往,同时又有好心情。也是缓解压力的好地方。

5、场地面积:

总面积20xx平方米

面积1250平方米的深池和面积500平方米的浅池。浅水池是给孩子们游泳的。此外,250平方米用于建设其他配套设施,包括洗浴区、游泳池水消毒区、更衣区、停车区、公共厕所区、避雨区、物品存放区等。

第三,投资分析

1、采取多人合资的形式减轻个人负担,根据投资资金的多少进行分配和管理。多投资,年底分红多。最终会选出投资最多的人来管理整个泳池的运营,其他投资人主要是配合最佳领导的决策,共同管理。

2、资金不足方面,主要来源是向银行或亲戚借款。

3、当需要这么大一块土地建游泳池时,需要政府部门审批。处理土地,一个是直接买,一个是出租。直接买的启动资金会大,租赁会减少很多。付款方式为分期付款。

4、收入:按热天期(5-9月)计算,每天来游泳的人数为100人。按xxx游泳池门票8元1张计算,日收入800元,还有其他额外收入,比如物品保管费,租用游泳圈的费用等等。这180天总收入万元。

5、聘用管理人员:3名救生员,1000元/月,1名售票员,800元/月,1名清洁工,1000元/月。1名检票员,800元/月。

6、特殊时期未参与计算,如暴雨等。

7、选择租地10年,预计支出100万。

8、工地费用100万。

9、其他费用合计10万

10、选择游泳池被棚子覆盖的方式。就是简单一点,就像室内一样。

水上乐园商业计划书范文 第14篇

北京容大博通投资咨询有限责任公司已设立山东省、河北省、上海市分公司,为各省市投资咨询、立项等提供一站式服务,职能:投资咨询、投资评估、融资咨询、融资评估、规划咨询、管理咨询,协助国家扶植项目报批,编制项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告、项目申请报告等综合性咨询服务。

商业计划书,也称作商业策划书。是指为一个商业发展计划而做的书面文件。一般商业策划书都是以投资人或相关利益载体为目标阅读者,从而说服他们进行投资或合作。

商业计划书主要优势:

一、时间和收费优势

商业计划书时间通常需要5—15工作日,收费范围人民币1—10万元,视项目难度而异,客户根据我公司提供的详细资料清单,提供项目基本信息,然后双方达成初步意向后可查看现场,或直接签订合同实施。

(以上仅适用于普通生产型项目,大项目或特殊行业项目,具体价格需根据项目适当调节)

二、业务流程:(process)

三、公司主要骨干技术人员:

商业计划书编写业务,北京总公司

朝阳区:北京市朝阳区东四环南路(小武基桥北)xx海渔广场4号楼701—703;咨询一部:何xx18911xxxxx;010—562xxxx

咨询二部:崔xx:132612161xx—5623xx;Email:xxx20xx@live。cn;传真010—57xxxx

四、行车路线朝阳区办公室:

(1)北京东南四环南路53号(小武基桥北),xx海渔广场地面及地下均有停车位

(2)657,740,29,605,974等17条公交线路,东南四环内,北京欢乐谷西对面。

商业计划书编写格式

商业计划书架构

一、执行总结

是商业计划的一到两页的概括。包括:

1、本商业(business)的简单描述

2、机会概述

3、目标市场的描述和预测

4、竞争优势

5、经济状况和盈利能力预测

6、团队概述

7、提供的利益

二、产业背景和公司概述

1、详细的市场描述,主要的竞争对手,市场驱动力

2、公司概述应包括详细的产品/服务描述以及它如何满足一个关键的顾客需求。

3、一定要描述你的进入策略和市场开发策略

三、市场调查和分析

这是表明你对市场了解程度的`窗口。一定要阐释以下问题:

1、顾客

2、市场容量和趋势

3、竞争和各自的竞争优势

4、估计的市场份额和销售额

5、市场发展的走势(对于新市场而言,这一点相当困难,但一定要力争贴近真实)

四、公司战略

阐释公司如何进行竞争,它包括三个问题

1、营销计划(定价和分销;广告和提升)

2、规划和开发计划(开发状态和目标;困难和风险)

3、制造和操作计划(操作周期;设备和改进)

五、总体进度安排

公司的进度安排,包括以下领域的重要事件

1、收入

2、收支平衡点和正现金流

3、市场份额

4、产品开发介绍

5、主要合作伙伴

6、融资

六、关键的风险、问题和假定

1、创业者常常对于公司的假定和将面临的风险不够现实

2、说明你将如何应付风险和问题(紧急计划)

3、在眼光的务实性和对公司的潜力的乐观之间达成仔细的平衡

七、管理团队

1、介绍公司的管理团队。一定要介绍各成员与管理公司有关的教育和工作背景

2、注意管理分工和互补

3、最后,要介绍领导层成员,商业顾问以及主要的投资人和持股情况

八、企业经济状况

介绍公司的财务计划,讨论关键的财务表现驱动因素。一定要讨论如下几个杠杆:

1、毛利和净利

2、盈利能力和持久性

3、固定的、可变的和半可变的成本

4、达到收支平衡所需的月数

5、达到正现金流所需的月数

九、财务预测

1、包括收入报告,平衡报表,前两年为季度报表,前五年为年度报表

2、同一时期的估价现金流分析

3、突出成本控制系统

十、公司能够提供的利益

北京办公室详细位置——朝阳区

北京办公室外景照——朝阳区

山东分公司办公详细位置

山东办公窗口外部实景图

山东办公窗口内部实景图

河北分部办公详细位置

水上乐园商业计划书范文 第15篇

一、项目概述

项目名称:xx

项目定位:以xx为核心,面向家庭和年轻群体的主题公园。

二、市场调研

目标市场:包括本地居民、周边城市游客等。

市场规模:预计潜在游客数量和市场潜力。

三、主题设计

主题故事:打造独特的主题背景和故事情节。

园区布局:合理规划园区各个区域。

四、游乐设施规划

刺激类设施:过山车、跳楼机等。

亲子互动设施:适合家庭游玩的项目。

表演场地:安排精彩的演出活动。

五、餐饮与购物规划

特色餐厅:提供各种美食体验。

主题商店:售卖特色商品和纪念品。

六、营销与推广策略

线上推广:利用社交媒体、网站等渠道宣传。

线下推广:参加展会、举办活动等。

合作与促销:与相关企业合作,推出优惠活动。

七、运营管理计划

人员管理:招聘、培训员工。

服务质量:确保游客获得优质体验。

设施维护:定期维护游乐设施。

八、财务规划

投资预算:明确各项投资支出。

收入预测:分析门票收入、餐饮收入等。

成本控制:合理控制运营成本。

盈利预测:预计项目的盈利情况。

九、风险评估与应对

风险因素:包括市场风险、竞争风险等。

应对措施:制定相应的风险应对策略。

十、发展规划

短期规划:未来 1-2 年的发展目标。

中期规划:3-5 年的'发展计划。

长期规划:未来 5 年以上的战略方向。