采购计划制度(精选7篇)

时间:2025-05-28 16:25:20 作者:admin

采购计划制度 第1篇

岗位名称

采购专员

部门名称/编号

采购部

直接上级

采购经理

职责概述

协助采购经理和各级主管制定采购计划与预算,参与采购谈判支持工作,起草各类采购文件并及时上报,协助相关人员完成采购跟催、验收和付款等工作,确保采购过程顺利进行

工作职责

不相容职责

协助采购计划主管编制单项采购工作计划,并及时上交

◆ 审核各项采购文件

◆ 制定采购价格

◆ 实施采购付款结算

◆ 选择供应商

协助采购预算主管编制采购预算,并独立编制小额单项采购预算,及时上报

完成对在途货物的跟踪,并及时催交货物

协助质量管理部和仓储部进行采购物资的接收工作

接货后及时向供应商发送“收货单”,并向财务部提交付款申请

对小额单项采购工作进行总结,并分析采购成本

向上级领导提出降低采购成本、提高采购效率的建议

生效日期

批准日期

采购计划制度 第2篇

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原材料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。

一、供应商管理

1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选,管理部主管进行资格审查,对送货品种、质量、规格进行约定。(价格数目大的须签订供货协议。)

2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如发现3次以上类似情况的,仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的供应商处购买原物料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次,所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价,并在报价单上签名,所有报价单报管理部主管备案,要求所核定的价格合理、公正。

三、采购和验收

1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划,交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示,并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收,核对品种、数量,食品有效期等,厨师负责检查原物料的.规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕,由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证食堂正常运转。

7、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风,大宗物品价格由集体或厂长做决定。

四、结算

1、所有送货单及时交由收货组文员登账,收货组文员完整记录台账,在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对,核对无误后,由供应商开具正规发票或收据。

2、所有发票或收据交管理部助理负责相关的报销手续,并分别通知供应商自行到财务部出纳处签字领款,不得代领。

五、仓库保管

1、仓库物料管理员负责存、发管理,并建立仓库台账,做到随手关门,其他人不得随意进出,每半个月盘点一次,确保账物相符,如有差错,应及时向管理主管书面汇报。

2、食堂仓库实行分类管理,物品应按标记有序存放,分类明确,标签准确,食品与非食品不得混放或混装,货架必须清洁,仓库应保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品,违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩制度

1、管理部主管将定期或不定期对食堂工作进行检查,视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

2、违反上述制度的,将视情节轻重处以1-10分的处罚,如有贪污、受贿行为的,将处以劝退、开除的处罚,情节严重的,将追究其刑事责任。

3、执行以上制度连续三个月无差错时,相关责任人员予以1-10分的奖励。

七、本规定自公布之日起执行。

采购计划制度 第3篇

第一章总则

为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

第二章采购原则

采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买,购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

采购时应尽量要求供应商开具发票,采购金额达500元以上(含500元)一律需出具发票。

第三章采购程序

一、采购申请

采购前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

紧急采购时,可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

若撤销采购,应立即通知财务部或行政后勤人员,以免造成不

必要的损失。

二、采购流程

采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

第四章采购经办人职责和行为规范

一、采购经办人职责

建立供应商资料与价格记录。

询价、比价、议价及定购作业。

所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的'控制。

做好每次的采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范

采购经办人应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则做出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。

第五章附则

一、各部门需要采购时,须按上述审批手续和流程采购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

采购计划制度 第4篇

一、办公用品实行集中定购,有总务主任负责,经分管校长审核,报校长批准。

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置,要经相关领导核算后,填写购物申请单,经校长批准、签字后,安排专人购置。大宗物品购置(500元以上)要经相关会议研究,报经教育办批准,再安排专人购置。

四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后,报校长签字,交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准,并在第一时间填写差旅费单子,由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款,一律不记帐。

六、 总务处是学校负责采购物资的职能部门,学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人,贵重物品安排3人以上。

七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购,未经批准,不得采购。

八、采购人员应认真把好物品质量关,尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实,防止造假。

九、用品采购后,采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单,将物品交财产保管员(刘仲坤主任)验收。并在购货申请单上签字,购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

十、遇特殊情况,各部门确需要自行采购物品的',须事先向校长申请,经同意后方可购买;否则所购物品,一律不予验收入账,不予报销。

十一、办公用品等实行两人管理,一人(总务主任)管账,建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等),一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查,期中、期末集中清查。

十二、一般办公用品发放经总务主任批准,生活用品发放经分管校长批准,贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

采购计划制度 第5篇

岗位名称

招标采购主管

部门名称/编号

采购部

直接上级

采购经理

职责概述

根据招标采购工作规范执行招标工作,编制招标文件,发布招标公告,并对招标过程进行评审

工作职责

不相容职责

协助采购总监,采购经理制定招标采购工作规范

◆ 制定招标工作规范

◆ 制定标底价格

◆ 制定采购标准

◆ 参与评标结果的确定

◆ 组织招标后的合同谈判与起草工作

根据招标采购工作规范组织招标采购工作,做好招标采购准备

根据物资需求部门或项目需求等编制招标文件,并在各类媒体上发布招标公告

组织开展邀标、资格预审、考察等招标准备工作,并对通过资格预审的投标人发售招标文件

及时组织开标、评标会议,确定评标人员,并进行评标、定标

负责就招标过程中的事项和问题为投标人答疑

联系相关权限人员,安排合同签订工作

生效日期

批准日期

采购计划制度 第6篇

为了提高学校经费的使用效率,更好地服务于教育教学,按照有关财政、采购、审计、法规及政策,结合我校实际,特制定本制度。

一、物资采购计划制度

1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下,由总务处具体实施。努力完成学校下达的`物资采购任务,保证学校教育教学需求。

2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》,送交总务处汇总、做出预算报校长审批,校长签署后执行。

3、由于特殊情况(如设施突然损坏,有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

4、凡采购物资需科室负责人批准,主管领导审核,校长审批方能执行。

5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

二、物资采购制度

1、各类物资原则上由总务处统一组织采购,需入库登记后方可领发。

2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。

三、物资采购要求

1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定,根据采购清单要求选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物资采购票据要求,所有发票必须是正规票据。

1、非定点物资,可以现金支付。

2、定点物资,实行转账或统一支付。

采购计划制度 第7篇

岗位名称

采购合同主管

部门名称/编号

采购部

直接上级

采购经理

职责概述

起草、制定并落实采购合同管理规范,与供应商开展合同谈判,起草并送审采购合同,负责采购合同的执行工作

工作职责

不相容职责

协助采购总监、采购经理制定采购合同管理制度与相关流程、规范,并按照制度规范指导工作

◆ 审批采购合同

◆ 执行采购作业过程

◆ 选择供应商

◆ 对供应商付款

编制统一的日常采购合同范本,并及时报上级领导批准

协助上级领导开展采购谈判工作,并记录谈判过程

根据采购谈判、采购询价等结果,起草采购合同,并及时送审

在合同谈判和采购合同执行的过程中,实施合同风险防范措施

跟踪采购合同的签订过程,并及时将合同进行备份和归档

整理、汇总并归档采购合同的相关资料

及时将合同中规定的相关内容传送给责任人

生效日期

批准日期